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九、企业内部审计
内部审计是指,由本部门、本单位内部的独立机构和人员对本部门、本单位的财政财务收支和其他经济活动进行的事前和事后的审查和评价。这是为加强管理而进行的一项内部经济监督工作。内部审计机构在部门、单位内部专门执行审计监督的职能,不承担其他经营管理工作。它直接隶属于部门、单位最高管理当局,并在部门、单位内部保持组织上的独立地位,在行使审计监督职责和权限时,内部各级组织不得干预。但是,内部审计机构终属部门、单位领导,其独立性不及外部审计;它所提出的审计报告只供部门、单位内部使用,在社会上不起公证作用。
十、代表处经费审计
代表处经费支出审计是指代表处从事应税业务或采取按经费支出换算收入办法纳税的,年终需要向税务局提供经审计的全 年经费支出情况,以及税金交纳情况。是在对代表处经费支出完整性审核基础上对代表处全年各项税收缴纳情况所作的专项审计。由事务所审核其经费支出计算是否 正确,各项税金是否足额,按时交纳,并出具审核报告。
年检审计 工商年检,是工商行政管理部门依法按年度对企业法人进行的检验,确认企业法人有继续经营资格的法定制度。为的是检查企业登记注册事项的执行情况和遵纪守法的情况。主要内容包括: (1)企业法人登记事项的执行及变动情况;
(2)企业法人的投资情况;
(3)企业法人的资产负债情况和经营情况(工商行政管理部门要求年检企业必须提供经其法人代表签字并加盖公司印章的资产负债表和损益表或利润表);
(4)投资者的出资情况。 主要服务内容
1、企业登记事项执行和变动情况;
2、股东或者出资人的出资或提供合作条件的情况;
3、企业对外投资情况;
4、企业设立分支机构情况;
5、企业生产经营情况; 本公司代理工商年检服务优势
1、我们具有一批经验丰富的代理工商年检服务人员,并能根据企业的具体情况派出适合的业务水平的人员,并保证客户在与本公司签定的服务合同期内绝不中断工商年检服务;
2、能够有效防范企业资产风险。本公司内部结构严谨,工作程序规范,保证单位经济活动在合法的前提下实现经济效益最大化;
3、能够有效的减轻企业领导的压力,使企业领导能集中精力投入生产经营。避免了因自身财务人员因业务不熟而造成罚款,使您放心满意。
10、国家相关法规规定的其他资料。